Nhờ các bác chỉ giúp em vấn đề này với:
-hợp đồng bọn e ký kết đầu năm 2008, và quy định mức tạm ứng vốn là 50%. Những trong hợp đồng không nói rõ là sử dụng tiền tạm ứng vào mục đích gì.
- Theo tt09/2008 bọn e thực hiện bù giá cho khối lượng công việc thi công năm 2008 và không khấu trừ 50% tạm ứng này. Hiện nay kiểm toán vào làm việc bắt giải trình 50% khoản tạm ứng này với ly do sau: Khoản tiền tạm ứng phải sử dụng đúng mục đích công việc, do đó ngoài chi phí lán trại, chi phí vận chuyển, tập kết máy móc thì khoản tạm ứng phải sử dụng vào việc mua nguyên vật liệu. Như vậy loại trừ các khoản kia ra thì bọn e sẽ không được bù giá tạm tính khoảng 45%???
Nhờ các bác cho biết kiểm toán làm như vậy có đúng ko? nếu muốn không bị cắt giảm thì giải trình như thế nào?
-hợp đồng bọn e ký kết đầu năm 2008, và quy định mức tạm ứng vốn là 50%. Những trong hợp đồng không nói rõ là sử dụng tiền tạm ứng vào mục đích gì.
- Theo tt09/2008 bọn e thực hiện bù giá cho khối lượng công việc thi công năm 2008 và không khấu trừ 50% tạm ứng này. Hiện nay kiểm toán vào làm việc bắt giải trình 50% khoản tạm ứng này với ly do sau: Khoản tiền tạm ứng phải sử dụng đúng mục đích công việc, do đó ngoài chi phí lán trại, chi phí vận chuyển, tập kết máy móc thì khoản tạm ứng phải sử dụng vào việc mua nguyên vật liệu. Như vậy loại trừ các khoản kia ra thì bọn e sẽ không được bù giá tạm tính khoảng 45%???
Nhờ các bác cho biết kiểm toán làm như vậy có đúng ko? nếu muốn không bị cắt giảm thì giải trình như thế nào?