Xin chào các a chj em có vấn đề này xin các mọi người giúp với. Hjc.
- Công trình của em giá HĐ A -B kí là: 450.000.000
- Khi làm hồ sơ quyết toán thì KL hợp đồng giảm là 445.000.000 đồng và phát sinh là 42.320.000 đồng
- Văn bản thẩm tra quyết toán của STC là: KL theo HĐ là 443.000.000 đồng (giảm 2 triệu đồng so với QT a- B lap; phát sinh là 42.320.000 đồng (giữ nguyên)
Em xin các anh chỉ giúp với KL phát sinh giảm sau khi có VB thẩm tra QT mình có phải làm phụ lục HĐ cho KL giảm không ah??? (công trình chưa phê duyệt QT hoàn thành). Em xin cảm ơn?
Và KL thanh toán phát sinh trong PL 04 mình để ở cột Lũy kế đến hết kỳ trước hay thực hiện kỳ này???
- Công trình của em giá HĐ A -B kí là: 450.000.000
- Khi làm hồ sơ quyết toán thì KL hợp đồng giảm là 445.000.000 đồng và phát sinh là 42.320.000 đồng
- Văn bản thẩm tra quyết toán của STC là: KL theo HĐ là 443.000.000 đồng (giảm 2 triệu đồng so với QT a- B lap; phát sinh là 42.320.000 đồng (giữ nguyên)
Em xin các anh chỉ giúp với KL phát sinh giảm sau khi có VB thẩm tra QT mình có phải làm phụ lục HĐ cho KL giảm không ah??? (công trình chưa phê duyệt QT hoàn thành). Em xin cảm ơn?
Và KL thanh toán phát sinh trong PL 04 mình để ở cột Lũy kế đến hết kỳ trước hay thực hiện kỳ này???